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問題已解決

老師你好,我們是3%征收率的一般納稅人,7月份紅沖了以前年度的1%征收率的發(fā)票,現(xiàn)在增值稅有29.48的差額,我應(yīng)該怎么處理呢?

84784966| 提問時間:08/14 09:05
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是又重新開具了嗎?開了3%??
08/14 09:06
84784966
08/14 09:08
沒有重開,但是這月開有其他藍(lán)字發(fā)票
小菲老師
08/14 09:12
同學(xué),你好 那沒有關(guān)系。不特別處理
84784966
08/14 09:13
申報(bào)表按6.05*0.03
84784966
08/14 09:16
賬上怎么做呢,我賬上是3.95的稅款
小菲老師
08/14 09:22
同學(xué),你好 你賬上,開具紅字發(fā)票,做紅字分錄。 藍(lán)字發(fā)票,正常按照藍(lán)字分錄做
84784966
08/14 09:25
我就是這樣做的,賬上是3.95,申報(bào)的時候系統(tǒng)是按合計(jì)數(shù)6.05*3%=0.18,這樣的差額我改怎么處理
小菲老師
08/14 09:33
同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,你這個申報(bào)表有問題的
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