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問題已解決

請問老師,之前月份沒有做出口免抵退申報(bào),但是每月在增值稅申報(bào)表做了出口收入申報(bào),也開發(fā)票了,下個(gè)月想把之前沒申報(bào)免抵退的都申報(bào)了,最后和增值稅申報(bào)表會(huì)有什么差異嗎,怎么處理合適

84784971| 提問時(shí)間:08/14 08:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,增值稅申報(bào)了,出口退稅沒有申報(bào),這個(gè)沒有關(guān)系,他可以推后申報(bào) 不影響
08/14 08:59
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