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請問5月增值稅申報報免稅銷售額填錯了,怎么改?



可以更正申報增值稅的
08/13 11:03

84784997 

08/13 11:04
那我是先申報7月的還是先更正5月的數(shù)據(jù)呢?

文文老師 

08/13 11:06
你好 先更正5月的數(shù)據(jù)

84784997 

08/13 11:19
請問需要更正第二季度企業(yè)所得稅嘛

文文老師 

08/13 11:21
需要更正第二季度企業(yè)所得稅

84784997 

08/13 11:23
只有5月的免稅銷售額少了5元 實際企業(yè)所得稅收入總金額是對的 這樣也要修改企業(yè)所得稅嗎?

文文老師 

08/13 11:27
實際企業(yè)所得稅收入總金額是對的 不要修改企業(yè)所得稅

84784997 

08/13 11:28
好的 現(xiàn)在5月 6月都更正了 7月的本年累計數(shù)也是正確的 這樣是不是就沒有其他需要修改的呢?

文文老師 

08/13 11:30
是的,沒有其他需要修改的

84784997 

08/13 11:35
好的 請問老師 國內(nèi)拖車費發(fā)票是電子普票 金額是3195 稅率6% 稅額是191.7 價稅合計3386.7 申報印花稅是按哪個金額來申報

文文老師 

08/13 11:36
可以按不含稅金額3195申報

84784997 

08/13 11:42
我問另一個老師說按含稅的 我想問一下到底是按哪個呢?

文文老師 

08/13 11:45
通常可以按不含稅金額申報

84784997 

08/13 11:46
這個和合同有關(guān)聯(lián)嘛 像這種合同都是只簽一次 然后開票都是貨代開給我們的

文文老師 

08/13 11:49
通常要在合同中列明金額與稅額

84784997 

08/13 11:57
那就是帶稅率的按不含稅價申報 免稅的喊發(fā)票金額申報這樣對嗎?

文文老師 

08/13 12:03
是的,通??梢赃@樣取數(shù)做為計稅依據(jù)
