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問題已解決

老師請問下,我公司幫客戶加工產品,客戶已銷往其他國家,現在產品由于加工上出現問題要求我們賠償,這個賠償金要怎么處理賬務

84785007| 提問時間:08/08 16:09
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據賠償協議,做銷售費用
08/08 16:10
84785007
08/08 16:10
能稅前扣除嗎?對方不開票
家權老師
08/08 16:14
那個可以稅前扣除的
84785007
08/08 16:15
有沒有什么規(guī)定嗎?
家權老師
08/08 16:17
那個是跟公司經營相關的支出,不是增值稅行為不需要發(fā)票就可以扣除
84785007
08/08 16:35
那平時的費用也是經營支出,為何一定要發(fā)票才能稅前扣除呢
家權老師
08/08 16:36
增值稅行為必須要發(fā)票,那個賠償不是增值稅行為
84785007
08/08 16:38
金額大呢?20萬
家權老師
08/08 16:41
跟金額無關,只跟是否增值稅行為相關
84785007
08/08 17:07
意思就是我?guī)腿思壹庸ず?,出現問題,需要賠償,在對方沒有提供發(fā)票的情況下,可以用協議和付款憑證入賬,進行稅前扣除,這是規(guī)定,是這么理解的對吧?
家權老師
08/08 17:09
是的,就是那樣理解的哈,還有征地的拆遷補償,對方不可能開票的,
84785007
08/08 17:13
那像那種,客戶打給我們的貨款是承兌,貼現手續(xù)費和利息原本是要我們出,但是系統(tǒng)操作有誤,變客戶出,現在要我們還給他這筆費用,這要對方開票嗎?
家權老師
08/08 17:14
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