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問(wèn)題已解決

老師我已經(jīng)報(bào)完稅了,一部分申報(bào)的無(wú)票收入,客戶又要這個(gè)月給他開(kāi)票,怎么辦?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:08/08 15:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接開(kāi)具即可,未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)
08/08 15:42
84785037
08/08 15:50
就是這個(gè)月申報(bào)的無(wú)票收入,可以改申報(bào)表嗎?
文文老師
08/08 15:52
可以更正申報(bào),但不建議
84785037
08/08 15:58
老師是等到下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),把這個(gè)月多申報(bào)的無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)對(duì)嗎?開(kāi)票的按正常申報(bào)
文文老師
08/08 16:02
是的,你的理解是對(duì)的。
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