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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我已經(jīng)報(bào)完稅了,一部分申報(bào)的無(wú)票收入,客戶又要這個(gè)月給他開(kāi)票,怎么辦?



直接開(kāi)具即可,未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)
08/08 15:42

84785037 

08/08 15:50
就是這個(gè)月申報(bào)的無(wú)票收入,可以改申報(bào)表嗎?

文文老師 

08/08 15:52
可以更正申報(bào),但不建議

84785037 

08/08 15:58
老師是等到下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),把這個(gè)月多申報(bào)的無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)對(duì)嗎?開(kāi)票的按正常申報(bào)

文文老師 

08/08 16:02
是的,你的理解是對(duì)的。
