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問題已解決

老師,我們是建筑施工企業(yè),是被**方,有一個項目入場施工時,出了一個事故,我們幫**方墊付了100萬,我們也掛了其他應(yīng)收款-100,但是**方不想承擔(dān)這么多,**方只承擔(dān)20萬,剩下的80萬由開發(fā)企業(yè)補給我們,就是結(jié)算多做出來80萬,這樣的話,我目前已經(jīng)給**方付工程款的時候扣回了20萬了,但我賬上一直掛著剩下的80萬,這咋辦

84785022| 提問時間:08/08 14:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
與**方、開發(fā)企業(yè)簽書面協(xié)議,明確開發(fā)企業(yè)通過結(jié)算多付 80 萬補償墊付的事故款。 收到開發(fā)企業(yè)包含 80 萬補償?shù)慕Y(jié)算款時,借:銀行存款 80 萬,貸:其他應(yīng)收款 80 萬,沖平掛賬。 該 80 萬按正常工程款結(jié)算流程處理,確保賬務(wù)與協(xié)議一致。
08/08 14:30
84785022
08/08 14:32
老師 做完借:銀行存款 80 萬,貸:其他應(yīng)收款 80 萬 這一步后,那和甲方的收款對賬就不一致了
84785022
08/08 14:34
老師 甲方是不會和我們明確簽訂結(jié)算包含事故款的 就相當(dāng)于沒發(fā)生一樣,直接包含在結(jié)算中了
樸老師
08/08 14:37
(1)原本墊付事故款時(已做): 借:其他應(yīng)收款 —— **方 100 萬 貸:銀行存款 100 萬 (2)扣回**方承擔(dān)的 20 萬時(已做): 借:應(yīng)付賬款 —— **方(工程款)20 萬 貸:其他應(yīng)收款 —— **方 20 萬 (此時 “其他應(yīng)收款 —— **方” 余額 80 萬,對應(yīng)開發(fā)企業(yè)需承擔(dān)的部分) (3)與開發(fā)企業(yè)結(jié)算時(含多做的 80 萬): 按正常結(jié)算流程確認(rèn)收入,其中 80 萬實質(zhì)是事故墊付款的補償,需納入工程結(jié)算總額: 借:應(yīng)收賬款 —— 開發(fā)企業(yè)(含 80 萬補償) 貸:工程結(jié)算 (總額,含正常工程款 + 80 萬) (4)收到開發(fā)企業(yè)支付的結(jié)算款(含 80 萬): 借:銀行存款 (總額) 貸:應(yīng)收賬款 —— 開發(fā)企業(yè) (總額) (5)沖銷剩余的 80 萬其他應(yīng)收款(關(guān)鍵步驟): 此時 80 萬已通過工程結(jié)算收回,需將原墊付款與工程結(jié)算掛鉤,核銷其他應(yīng)收款: 借:工程施工 —— 合同成本(或沖減費用,根據(jù)實際情況)80 萬 貸:其他應(yīng)收款 —— **方 80 萬 (若 80 萬屬于工程額外支出,可計入成本;若僅是收款補償,也可沖減原事故支出科目,確保成本與收入匹配) 3. 對賬一致性處理 開發(fā)企業(yè)不單獨列明 80 萬事故款,只需確保結(jié)算總額 = 正常工程款 + 80 萬,賬務(wù)上按總額確認(rèn)收入和收款,無需單獨向開發(fā)企業(yè)說明 80 萬的性質(zhì),不影響對賬(開發(fā)企業(yè)按總額付款,你們按總額收款)。 最終 “其他應(yīng)收款 —— **方” 余額為 0,完成閉環(huán)。
84785022
08/08 14:39
借:工程施工 —— 合同成本(或沖減費用,根據(jù)實際情況)80 萬 貸:其他應(yīng)收款 —— **方 80 萬 老師這個借方工程施工 我沒發(fā)票咋計入呢
樸老師
08/08 14:41
無發(fā)票時,按業(yè)務(wù)實質(zhì)處理: 若 80 萬是工程相關(guān)支出(如修復(fù)費): 借:工程施工 —— 合同成本 80 萬 貸:其他應(yīng)收款 —— **方 80 萬 憑事故協(xié)議、結(jié)算單等內(nèi)部證據(jù)支撐,稅務(wù)上保留真實性材料。 若屬開發(fā)企業(yè)讓利: 借:其他應(yīng)收款 —— **方 80 萬 貸:營業(yè)外收入 80 萬 無需發(fā)票,按結(jié)算總額與甲方對賬即可。
84785022
08/08 14:45
老師 因為這個事故當(dāng)時壓下啦,所以只有賠償給**方的打款記錄以及受害者家屬的收款簽字證明 這個可以作為這80萬的成本費用支出嗎
樸老師
08/08 14:46
同學(xué)你好 這個可以的
84785022
08/08 14:48
無需匯算時納稅調(diào)增吧老師
樸老師
08/08 14:51
沒有發(fā)票要調(diào)增的
84785022
08/08 15:03
老師 這種事故款肯定不會有發(fā)票的 我做到營業(yè)外支出可以嗎
樸老師
08/08 15:05
可以的 調(diào)增就可以了
84785022
08/08 16:11
老師 我調(diào)整這個賬 摘要寫什么好一點呢
樸老師
08/08 16:16
這個調(diào)增不需要做分錄的
樸老師
08/08 16:16
就只是匯算清繳的時候調(diào)增
84785022
08/08 16:19
老師 我說的調(diào)整的這筆分錄寫啥摘要呢
樸老師
08/08 16:21
這個就是寫進項轉(zhuǎn)出哦
84785022
08/08 16:22
老師 我這個是沖其他應(yīng)收,怎么是進項轉(zhuǎn)出呢?
樸老師
08/08 16:31
不好意思 剛才有個跨年進項轉(zhuǎn)出的,我回復(fù)串了 你這個分錄在年底做 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 摘要就寫轉(zhuǎn)營業(yè)外
84785022
08/08 16:34
沒事的老師 我這個月做可以嗎?必須年底做嗎
樸老師
08/08 16:37
年底做吧,年底12月做就可以
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