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老師,扣稅款,社保,個人所得稅上個月沒有計提,這個月付款的時候怎么做賬?



您好,
借:應付職工
貸:應交稅費-個稅
借:應交稅費-個稅
貸:銀行存款
08/06 10:39

84785016 

08/06 10:57
那應付職工薪酬,期末有余額了吧

劉艷紅老師 

08/06 11:00
你上個月計提是這樣的
借:管理費用
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
應交稅費-個稅
有余額,你轉(zhuǎn)到管理費用就可以

老師,扣稅款,社保,個人所得稅上個月沒有計提,這個月付款的時候怎么做賬?
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