問題已解決
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?



不需要怎么處理,申報系統(tǒng)自動按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計申報
07/25 16:54

84784975 

07/25 16:56
但是6月的發(fā)票在7月交稅了

家權(quán)老師 

07/25 16:57
7月沖收入就少交稅了

老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
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