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問題已解決

老師,請問下本年做賬有以前年度損益,這個損益在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該填在那個表

84785010| 提問時間:07/14 22:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個調(diào)整了具體的什么業(yè)務(wù)的?
07/14 22:49
84785010
07/14 22:50
營業(yè)成本的
84785010
07/14 22:51
還有期間費用也有
郭老師
07/14 22:53
是之前少做了,現(xiàn)在補上有發(fā)票允許稅前扣除的嗎?
84785010
07/14 22:57
成本的是23年年末庫存商品帳實不符導致的,24年做了賬項調(diào)整 費用的是有發(fā)票的
郭老師
07/14 23:04
商品的有發(fā)票的嗎 費用有發(fā)票的納稅調(diào)整明細表扣除項目30藍填寫稅收金額
84785010
07/15 08:38
商品有發(fā)票的
郭老師
07/15 08:42
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
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