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問題已解決

你好 老師,2019年的項(xiàng)目,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收,因各種原因一直未結(jié)算款項(xiàng),至現(xiàn)在說(shuō)是什么債務(wù)重組了,通知我公司開票,甲方付款或貨物,開票的話,需要哪些資料備查?好像當(dāng)時(shí)我們提供建筑服務(wù)的單位,也不是現(xiàn)在的付款單位,應(yīng)該是存在控股關(guān)系或哪種關(guān)系!

84784990| 提問時(shí)間:07/11 14:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 寫說(shuō)明,最好附上之前的合同
07/11 14:17
84784990
07/11 14:25
誰(shuí)寫說(shuō)明,寫啥說(shuō)明,之前工程緊,就沒簽合同,先干的活,所以,現(xiàn)在的資料只有我方簽章的一些驗(yàn)收資料,但是相關(guān)資料都是對(duì)方一些公司的內(nèi)部人員的簽字,沒落款單位章!
小菲老師
07/11 14:28
同學(xué),你好 那誰(shuí)要求你開票的,總歸要寫個(gè)開票申請(qǐng)給你,領(lǐng)導(dǎo)簽字才行
84784990
07/11 14:39
嗯嗯,那現(xiàn)在我們要求項(xiàng)目上提供哪些資料,已備稅務(wù)局后查呢
小菲老師
07/11 14:42
同學(xué),你好 合同,說(shuō)明
84784990
07/11 15:02
如果有債務(wù)重組文件,行嗎?
小菲老師
07/11 15:06
同學(xué),你好 是可以的
84784990
07/11 15:12
老師,甲方是將部門款打到對(duì)公賬戶,部分以實(shí)物給我公司,如果給我公司實(shí)物,這樣,我公司該咋入賬,會(huì)不會(huì)涉及到補(bǔ)稅啥的?
小菲老師
07/11 15:13
同學(xué),你好 實(shí)物給你們公司?是抵債嗎?還是什么?
84784990
07/11 15:15
對(duì),一部分電匯,一部分實(shí)物抵賬
小菲老師
07/11 15:16
同學(xué),你好 那就相當(dāng)于你們購(gòu)買了實(shí)物 借:庫(kù)存商品、固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 然后對(duì)沖 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
84784990
07/11 15:25
這樣的話,甲方是不是對(duì)貨物抵賬這一塊,給我們開具銷售發(fā)票!然后,應(yīng)收賬款抵應(yīng)付賬款!相當(dāng)于對(duì)取得進(jìn)項(xiàng)這塊,不用付款了,直接入賬!進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這個(gè)沒風(fēng)險(xiǎn)吧!
小菲老師
07/11 15:33
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,需要對(duì)方給你們開具發(fā)票
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