問題已解決
請老師幫忙看一下紅色方框里的內(nèi)容填的對不對



你好,第一個(gè)里面的人民幣離岸價(jià)格不對,268469.51是這個(gè)。
07/11 13:23

84784947 

07/11 13:32
老師,這樣對了吧?

84784947 

07/11 13:33
然后我們是生產(chǎn)型一般納稅人,開的是上述普票,也可以申請退稅的吧?退稅額怎么算?

郭老師 

07/11 13:37
是
當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額 - (當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)
其中,不得免征和抵扣稅額 = 出口貨物離岸價(jià)×外匯匯率×(征稅率 - 退稅率) - 免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(征稅率 - 退稅率)。?
公式:當(dāng)期免抵退稅額 = 出口貨物離岸價(jià)×外匯匯率×退稅率 - 免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×退稅率??
?
比較當(dāng)期期末留抵稅額與免抵退稅額:
若期末留抵≤免抵退稅額:
應(yīng)退稅額 = 期末留抵稅額。
免抵稅額 = 免抵退稅額 - 應(yīng)退稅額。
若期末留抵>免抵退稅額:
應(yīng)退稅額 = 免抵退稅額。
免抵稅額 = 0

84784947 

07/11 14:10
系統(tǒng)帶出來的,征收率和退稅率都是13%,退稅額是34901.04,這里的退稅額要繳納附加稅嗎?

84784947 

07/11 14:11
是不是在申報(bào)當(dāng)時(shí)增值稅時(shí)系統(tǒng)會自動帶出來呢?

郭老師 

07/11 14:13
免得稅額這個(gè)需要交附加稅

84784947 

07/11 14:36
一張報(bào)關(guān)單對應(yīng)兩筆收匯憑證,請老師幫我看一下我的收匯情況表填的對不對?

84784947 

07/11 14:36
這是我填的收匯表

郭老師 

07/11 14:42
你這個(gè)銀行回單再重新發(fā)一個(gè)兩個(gè)重復(fù)了。

84784947 

07/11 14:46
不好意思

郭老師 

07/11 14:50
匯率沒有選錯(cuò)的話正確的。

84784947 

07/11 14:54
收匯情況表右上角有個(gè)小計(jì),為什么銷售折合人民幣跟前面的數(shù)不一樣

郭老師 

07/11 14:57
你收回這個(gè)金額是一部分的吧
不是全部收回來的

84784947 

07/11 15:22
一共收了兩筆且款已經(jīng)收全

郭老師 

07/11 15:23
可是你只寫了其中的一筆不是嗎?然后另一筆呢?另一筆加起來是不是后面的第3列的金額?

84784947 

07/11 15:27
我填了兩筆啊

郭老師 

07/11 15:30
你填寫的不對吧,第一個(gè)是26846 9.51
第二個(gè)也應(yīng)該是268456 9.512合計(jì)起來,正好是53693 9.02
出口貨物銷售額人民幣金額減收匯的金額=剩余應(yīng)該收回

84784947 

07/11 15:42
一張報(bào)關(guān)單出口總金額為37672美元,我們分兩筆收回11301.6美元+26370.4美元,我應(yīng)該要填兩張收匯情況表。單張收匯表中出口信息里的內(nèi)容怎么填,填報(bào)關(guān)單上的出口總金額37672的話那最后小計(jì)就是536939.02,按下面收匯填的話就是會提示有問題。

郭老師 

07/11 15:43
第一張收匯金額11301.6×7.1256,然后出口貨物金額37672×7.1256。
第二張收匯金額26370.4×7.1256,然后出口貨物銷售額37672×7.1256。
收匯金額是按照7.1256算。

84784947 

07/11 15:53
對的啊,這樣算的話收匯金額合計(jì)就是268469.51 出口貨物銷售額折人民幣金額536939.02了,這樣不就有問題嗎

郭老師 

07/11 15:55
匯率是7.1256嗎。那你這里面能修改嗎。
