問題已解決
24年代賬公司把非股東轉入的款項計入了實收資本,25年4月他們發(fā)現(xiàn)并轉出了,記為的其他應付款,代賬公司把24年營業(yè)賬簿印花稅發(fā)起退稅,但他沒更正24年財務報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,現(xiàn)在需要怎么處理,填完2季度財務報表,重新申請退稅嗎,在退稅申請里說明白



多交的印花稅不退稅。你主要工商年報怎么申報?你老板能投資進來嗎?你老板能投資進來,趕緊讓你老板投資。
07/10 14:01

84785024 

07/10 14:05
工商年報實繳按0報的,投資不進來

84785024 

07/10 14:05
所以,現(xiàn)在就是25.2季度財務報表報完,再發(fā)起24年營業(yè)賬簿印花稅退稅是不

郭老師 

07/10 14:09
從2024年財務報表開始修改。

84785024 

07/10 14:11
改2024年財務報表,2024年賬也得調,把實收資本調成其他應付款,但代賬公司沒改2024年的,直接在25.4月改了,小企業(yè)會計準則

84785024 

07/10 14:11
關于這個印花稅的處理,就是報完2季度財務報表,再發(fā)起退稅,還是直接補退稅,計入營業(yè)外支出

郭老師 

07/10 14:14
是的
申請退稅試下吧
看你稅務局給退不

84785024 

07/10 14:39
好的,如果還是不給退,就把這部分稅金計入營業(yè)外支出,之前計提的印花稅沖銷了,不需要其他處理了不

郭老師 

07/10 14:41
做稅金及附加里面就可以不用轉營業(yè)外支出

84785024 

07/10 14:45
噢噢,直接不用沖銷計提分錄這樣處理就可以對嗎

郭老師 

07/10 14:50
對的是的,不用紅沖
