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24年代賬公司把非股東轉入的款項計入了實收資本,25年轉出了,記的其他應付款,付的營業(yè)賬簿印花稅分錄也沖紅了,但他沒更正24年財務報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,營業(yè)賬簿印花稅交了10塊錢,現(xiàn)在如何處理,再沖銷那筆沖銷的分錄嗎

84785024| 提問時間:07/10 13:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述,這種情況應當把多交的印花稅? 計入營業(yè)外支出處理? ?
07/10 13:29
84785024
07/10 13:31
要不然就是更正24年年報然后再申請退稅是不
鄒老師
07/10 13:31
你好,是的,是這樣的
84785024
07/10 13:38
如果更正財務報表,是不是得更正2024年賬務,但是在2025年更正的賬務,把實收資本記為的其他應付款,是不是不能再更正財務報表發(fā)起退稅了,只能是稅額記為營業(yè)外支出
鄒老師
07/10 13:39
你好,是的,是這樣的
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