當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我問下,我們公司取得職工食堂發(fā)票,對(duì)方單位能不能開具專票,對(duì)方單位是公司,我知道職工食堂是福利費(fèi),我就問下能不能取得專票



可以取得專票,但是你取得專票福利費(fèi)也沒有用,他沒法抵扣所得稅。
07/10 13:14

郭老師 

07/10 13:14
剛才寫錯(cuò)了,沒法抵扣增值稅。

84784989 

07/10 13:35
好的,謝謝了,老師,我問下,小規(guī)模納稅人季度小于等于30萬元,免征增值稅,這個(gè)里面還開票,未開票收入,開票里面有專票和普票,這個(gè)銷售額開專票時(shí)是含稅銷售額還是不含稅銷售額。另外,免稅發(fā)票,給購(gòu)買方開的是免稅的發(fā)票是不是不合規(guī)發(fā)票,為什么,有啥政策依據(jù)吧。

郭老師 

07/10 13:38
不含稅的金額,
你們符合免稅的政策嗎?稅率是免稅的,你得符合免稅政策才可以。不管超沒超過30萬,開普通發(fā)票,只要不符合免稅要求的,都要開始帶稅率的。

84784989 

07/10 13:51
是免稅的,免稅也不能開免稅發(fā)票吧,是1%或者3%吧

郭老師 

07/10 13:59
你好,你想說的是哪一個(gè)政策什么政策免季度300,000以內(nèi),免得這個(gè)不行

84784989 

07/10 14:29
30萬元以內(nèi),是免征增值稅,我說的意思是,是這個(gè)是稅收優(yōu)惠政策,但是給對(duì)方開票還得開帶稅率的發(fā)票。

郭老師 

07/10 14:31
對(duì)的,是的,開帶稅率的,不能開免稅的。

84784989 

07/10 14:36
銷售方是30萬元是免征增值稅,但這個(gè)是稅收征管環(huán)節(jié)的,給購(gòu)買方開票時(shí)還是開帶稅率的票,不管是1%或者3%。

84784989 

07/10 14:37
老師,你好,我問下基建期印花稅是計(jì)入在建工程還是稅金及附加啊

郭老師 

07/10 14:41
是的,是的?;I建期管理費(fèi)用開辦費(fèi)。

84784989 

07/10 14:48
不資本化嗎
,有啥政策依據(jù)吧

郭老師 

07/10 14:51
根據(jù)現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,購(gòu)買房屋的印花稅應(yīng)在?“稅金及附加”?科目中核算,而非計(jì)入在建工程成本

84784989 

07/10 15:25
我們是籌建期加基建期

郭老師 

07/10 15:29
你現(xiàn)在有收入嗎?沒有收入的話就是管理費(fèi)用開辦費(fèi)。

84784989 

07/10 15:40
基建期屬于投資活動(dòng),是不是計(jì)入在建工程啊

郭老師 

07/10 15:47
你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的印花稅
印花稅購(gòu)買土地還有房屋的,他不資本化都是費(fèi)用化的呀

84784989 

07/10 15:52
日常辦公設(shè)備,借款和土地等

郭老師 

07/10 15:55
那就是管理費(fèi)用開辦費(fèi)不需要資本化,這個(gè)不能資本化

84784989 

07/10 16:29
老師你好,我們?nèi)〉瞄L(zhǎng)期股權(quán)投資,上個(gè)月中取得,是不是應(yīng)當(dāng)對(duì)方有凈利潤(rùn)、資本公積或者其他綜合收益和其他權(quán)益變動(dòng)時(shí),我們要記賬啊,月底

郭老師 

07/10 16:35
你看一下你是成本法還是權(quán)益法?

84784989 

07/10 16:38
是權(quán)益法,是每月都調(diào),還是年底調(diào)

郭老師 

07/10 16:41
一般年底的時(shí)候說你們分紅怎么分是按年份嗎?
