問題已解決
印花稅都計(jì)稅基礎(chǔ)是收入?成本,是看利潤表里面的營業(yè)收入?營業(yè)成本?管理費(fèi)用(含工資)?財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi),銀行管理費(fèi))?營業(yè)外收入(增值稅稅收減免轉(zhuǎn)入的)嗎?其中營業(yè)成本是含稅的。這些都要換算成不含稅的嗎。



你好,工資、手續(xù)費(fèi)這些不需要繳納印花稅,你看業(yè)務(wù)吧,就像你購買的辦公用品做了管理費(fèi)用,那這一部分就需要交印花稅。營業(yè)外收入也不需要交。都是用不含稅的金額。
07/10 08:39

84785031 

07/10 08:44
購進(jìn)的東西和賣出去的東西才用是吧。我們網(wǎng)上賣東西的,從別家買的東西,掛在網(wǎng)上買。這部分收和支都需要計(jì)入是吧。還有就是支付了一個(gè)商標(biāo)代理費(fèi),這個(gè)需要吧

84785031 

07/10 08:45
3月份財(cái)務(wù)公司做了管理費(fèi)用, 但是好像沒有申報(bào)印花稅

郭老師 

07/10 08:46
就像買賣合同,你購入銷售的都需要你自己使用的,購入的也得繳納。網(wǎng)上銷售的,銷售給個(gè)人的,不需要交,從個(gè)體戶個(gè)人手里購買銷售的,都不需要交買賣合同印花稅。

84785031 

07/10 08:46
我們是小規(guī)模,我這個(gè)營業(yè)成本沒有價(jià)稅分離。那就是我自己把營業(yè)成本這塊換算成不含稅的,和收入金額一加,就是我們印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)了是嗎

郭老師 

07/10 08:48
對的是的,是這么做的。

84785031 

07/10 08:50
那這意思就是說開票給公司的這種銷售是需要繳納印花稅的。從公司購進(jìn)然后銷售單需要。那我們開票只開了180左右,那就只用繳納這180的印花和購進(jìn)銷售的3258/1.01=3225.742574 這樣子是嗎

郭老師 

07/10 08:51
可以的,可以這么做的。

84785031 

07/10 08:54
那這個(gè)增值稅填報(bào)的收入就有差異了。這個(gè)差異是允許的,或者說是正常的嗎

郭老師 

07/10 08:56
增值稅收入和誰有差異

84785031 

07/10 08:58
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)里 的收入啊。增值稅這個(gè)是有收入就需要填列的吧

郭老師 

07/10 08:59
你好,印花稅里面的計(jì)稅依據(jù)不光是收入呀,他也不是根據(jù)收入來的。他比你這個(gè)收入大,也比可能比這個(gè)收入少。因?yàn)橛幸徊糠炙恍枰U納印花稅的,比如就像提供服務(wù),不需要繳納印花稅。在這里面,即使做了收入,他也不交。

84785031 

07/10 09:26
提供啥服務(wù)不用繳納啊。意思是只有貨物的買賣,才繳納是嗎

郭老師 

07/10 09:30
很多服務(wù)都不需要繳納的,你去看下這個(gè)印花稅稅目,符合這個(gè)稅目的需要交,其他的都不需要交。就像餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、咨詢服務(wù)都不交。

84785031 

07/10 09:50
動(dòng)產(chǎn)買賣合同,就是商品買賣是吧

郭老師 

07/10 09:52
是的,除了不動(dòng)產(chǎn)以外的。

84785031 

07/10 10:55
印花稅六月的時(shí)候需要計(jì)提嗎

郭老師 

07/10 10:58
印花稅計(jì)提不計(jì)提都行,你自己選擇。準(zhǔn)則里面規(guī)定的是不需要計(jì)提,實(shí)際作戰(zhàn)中可以自己選擇。
