當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,1到12月只計(jì)提工資,平時(shí)借給員工的錢做其他應(yīng)收款,到年底再發(fā)工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款—xx,可以不



你好,可以的,平常掛未領(lǐng)工資
07/09 19:41

84785038 

07/09 19:49
計(jì)提和發(fā)放分別該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

高輝老師 

07/09 20:10
計(jì)提
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
掛賬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分等
其他應(yīng)付款-未領(lǐng)工資

高輝老師 

07/09 20:10
實(shí)際發(fā)放
借:其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
