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問題已解決

老師好,1到12月只計(jì)提工資,平時(shí)借給員工的錢做其他應(yīng)收款,到年底再發(fā)工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款—xx,可以不

84785038| 提問時(shí)間:07/09 19:40
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,平常掛未領(lǐng)工資
07/09 19:41
84785038
07/09 19:49
計(jì)提和發(fā)放分別該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
高輝老師
07/09 20:10
計(jì)提 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 掛賬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分等 其他應(yīng)付款-未領(lǐng)工資
高輝老師
07/09 20:10
實(shí)際發(fā)放 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款
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