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問(wèn)題已解決

老師,我上個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi),做錯(cuò)了,給結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個(gè)季度紅沖一下,這么寫可以嗎?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 18:49
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,紅沖回來(lái),分錄對(duì)的
07/09 18:52
84785028
07/09 18:57
老師,我這張發(fā)票的開(kāi)票內(nèi)容與銀行轉(zhuǎn)賬的摘要不一致,可以用來(lái)抵稅報(bào)銷嗎?
高輝老師
07/09 19:30
你好,按照實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)票入賬就可以
高輝老師
07/09 19:31
銀行流水的只是個(gè)參考,有時(shí)候會(huì)把借款用于其他的業(yè)務(wù),只要合理就可以
84785028
07/09 19:56
老師,麻煩您幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡錯(cuò)哪里了? 試算平衡表里面,本年利潤(rùn)里面的借方余額,我填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢?
高輝老師
07/09 20:50
你好,可以發(fā)下科目余額表吧,我檢查下
84785028
07/09 21:21
老師,我沒(méi)做科目余額表!從這三個(gè)表,看不出來(lái),是嗎?
84785028
07/09 21:24
我找了一天了,不知道哪里錯(cuò)了
高輝老師
07/10 01:31
本年利潤(rùn)的余額是974.52
高輝老師
07/10 01:32
表格的期初數(shù)是年初數(shù)么,應(yīng)當(dāng)就是這個(gè)地方錯(cuò)了
84785028
07/10 07:18
老師,我是第一季度建的賬,本季度試算平衡表里面,本年利潤(rùn),借方期初數(shù)是第一季度的本年利潤(rùn),是186.62這個(gè)是對(duì)的!期末本年利潤(rùn)是974.52也是對(duì)的,但是都在借方,我需要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?放到貸方來(lái)? 還是我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),年初余額我直接填-186.62?
84785028
07/10 07:21
老師,我現(xiàn)在利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不知道哪里不對(duì),跟試算平衡表里面的本年利潤(rùn)期末余額借方不一樣???老師,咋辦呢?
高輝老師
07/10 07:59
今年建賬,年初數(shù)應(yīng)該都是0
高輝老師
07/10 08:00
年初數(shù)是去年的年末余額,因?yàn)闆](méi)有建賬
高輝老師
07/10 08:01
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),是到年末再結(jié)轉(zhuǎn)
高輝老師
07/10 08:02
利潤(rùn)表如果是本年的累計(jì)應(yīng)該是一樣的 你填寫的數(shù)據(jù)應(yīng)該是4-6月的數(shù)據(jù),不是全年累計(jì)
84785028
07/10 08:31
老師,利潤(rùn)表里面的上期金額是第一季度的數(shù)據(jù)照抄下來(lái)?然后本期金額是第一季度加第二季度的合計(jì)數(shù)填里面?是這樣子嗎?
高輝老師
07/10 08:48
上期金額是去年的同期累計(jì)數(shù) 本年的是1-6月的累計(jì),是這樣的
高輝老師
07/10 08:48
公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表
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