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問題已解決

老師,公司把自己賬上的已經(jīng)使用過設(shè)備賣出去,這些設(shè)備都是有進(jìn)項發(fā)票的,進(jìn)項也全部沒有抵扣,那是不是沒有什么稅額會產(chǎn)生了?

84785018| 提問時間:07/09 17:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
需要按13%申報增值稅
07/09 17:25
84785018
07/09 17:28
哪部分需要交稅呢?直接把設(shè)備開出去,但是進(jìn)項抵扣對應(yīng)也是有的,他使用過的只有對于進(jìn)項溢價了才有稅額吧?用過的設(shè)備肯定是不值進(jìn)項發(fā)票的加價了,那是不是就沒有什么需要交稅了呢?
文文老師
07/09 17:30
銷售舊設(shè)備這部分要按13%確認(rèn)銷項
84785018
07/09 17:42
設(shè)備開去了銷項,他每臺設(shè)備對應(yīng)的進(jìn)項票是有的,他有抵扣稅額,也有成本是不是就沒有需要交稅的部分了?
文文老師
07/09 17:44
若進(jìn)項大于等于銷項,不用交增值稅
84785018
07/09 17:49
那發(fā)票都還沒有入帳的,是不是進(jìn)項大于銷項,不用交增值稅和所得稅的人
文文老師
07/09 17:53
購入發(fā)票沒有入賬還是?
84785018
07/09 17:57
購入的發(fā)票是還沒有入帳
84785018
07/09 17:58
沒有入帳也就都沒有開始折舊,什么都沒有開始
文文老師
07/09 18:00
現(xiàn)在都要出售了, 購入的要入賬并勾選抵扣
84785018
07/09 18:02
是的 現(xiàn)在是要入帳并抵扣的,他要是虧本銷售掉就沒有什么需要繳納的稅款了是吧?
文文老師
07/10 09:08
虧本銷售掉,就不用繳企業(yè)所得稅
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