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問題已解決

2024年 8月有一筆 借 應(yīng)收賬款4000 貸 主收4000 之前會計清帳 借 應(yīng)收—— -4000 貸 其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在又收到這比錢,怎么做

84785000| 提問時間:07/09 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸,其他應(yīng)付款
07/09 17:17
84785000
07/09 17:19
摘要怎么寫
郭老師
07/09 17:19
收回某某企業(yè)貨款就可以了
84785000
07/09 18:04
分錄不對呀, 之前不是 借應(yīng)收? -4000,貸 其他應(yīng)付 4000,? ?現(xiàn)在收回? ?借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付?? 這不是增多了?
郭老師
07/09 18:09
那不對呀,你這個分錄平嗎?一個借方負(fù)數(shù)一個貸方 ?你的其他應(yīng)付款應(yīng)該是負(fù)數(shù),也就是在借方才對呀
84785000
07/09 18:17
這個分錄是這樣的
郭老師
07/09 18:19
你這樣做應(yīng)收賬款在借方余額會增加,其他應(yīng)付款在貸方會增加。你做了應(yīng)收賬款會越來越多的不是,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款,借銀行存款貸應(yīng)收賬款作者。
84785000
07/09 18:26
這是去年會計做的,去年的不管他的。 就現(xiàn)在怎么搞
郭老師
07/09 18:27
你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款紅沖。然后借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
84785000
07/09 18:41
也不對呀,紅沖了 應(yīng)收還是增多呀
郭老師
07/09 18:42
那你看一下你做了借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款之后哪些科目還有余額
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