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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值稅,和164523.81元的附加稅,現(xiàn)在7月份申報(bào)6月份的稅費(fèi),這預(yù)交的部分怎么填報(bào)數(shù)據(jù)?



附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行
只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣
07/09 14:26

老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值稅,和164523.81元的附加稅,現(xiàn)在7月份申報(bào)6月份的稅費(fèi),這預(yù)交的部分怎么填報(bào)數(shù)據(jù)?
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