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問題已解決

6月1日支付房租公司6—8月房租32700元,一個月是10900元(含稅)6月15日收到專票.不含稅30000,稅額2700,請問支付房租和收到發(fā)票,到月底攤銷怎么入賬

84785016| 提問時間:07/09 10:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你6月借預付賬款,201800,管理費用租金 10900,應交稅費-應交增值稅-進項稅額2700 貸銀行存款。
07/09 10:37
84785016
07/09 14:43
支付,借:預付賬款—房租公司27000貸:銀行存款27000,收到發(fā)票,怎么入賬,月底攤銷怎么入賬
宋生老師
07/09 14:44
你好,你不是付的3個月的?是付了2個多月的?
84785016
07/09 14:48
付的3個月的付了32700
宋生老師
07/09 14:50
你好,你先紅字憑證沖減預付的。 然后再按照我借預付賬款,21800,管理費用租金 10900,應交稅費-應交增值稅-進項稅額2700 貸銀行存款。給你的憑證做。32700
84785016
07/09 15:33
是當月的,我直接更正了.收到發(fā)票,直接按照發(fā)票攤銷嗎,
宋生老師
07/09 15:33
你好,是的,就是這樣了。
84785016
07/09 15:38
預支付房租時,借:預付賬款—房租公司32700貸:銀行存款32700,中旬收到發(fā)票,直接做賬到月底(按照攤銷入賬)借:管理費用 房租10000,進項稅額2700,貸: 應付賬款12700,這樣的,后面兩個月攤銷直接是借,管理費用 房租10000,貸應付賬款10000,老師看一下對不對
宋生老師
07/09 15:38
你好,可以的,可以這樣做
84785016
07/09 15:41
不需要其他應收款過度對吧
宋生老師
07/09 15:43
你好,可以不用這個了。
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