問(wèn)題已解決
如何把已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的本年利潤(rùn),填寫到科目余額表的期初里面



你好,這個(gè)正常是填入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的。不是本年利潤(rùn)。
07/08 18:34

84785016 

07/08 18:38
我在錄入科目余額表,他的本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了在借方,我現(xiàn)在錄入要怎么錄入呢?

宋生老師 

07/08 18:39
你好,本年利潤(rùn)還有借方,你將他計(jì)入到未分配利潤(rùn)的借方。也就是未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)的金額
作為期初數(shù)

84785016 

07/08 18:46
等于說(shuō)把17430.37填寫到未分配利潤(rùn)的借方,對(duì)嗎?但是我弄出來(lái)的合理和之前那個(gè)會(huì)計(jì)的合計(jì)不一致,是為什么,正好差了這17430.37

84785016 

07/08 18:48
不對(duì),是差了17503.52

84785016 

07/08 18:59
老師,你可以回復(fù)我嗎

84785016 

07/08 19:00
他結(jié)轉(zhuǎn)了17503.52

宋生老師 

07/08 22:01
你好,你這個(gè)本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)為未分配利潤(rùn),是不是平的?
他的合計(jì),資產(chǎn)負(fù)債表的左右是不是平的。

84785016 

07/09 00:54
我把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的借方里面去了,是平的,但是我的金額和之前會(huì)計(jì)的今天對(duì)不上,相差了本年利潤(rùn)這個(gè)數(shù),他的也是平的。是為什么

宋生老師 

07/09 07:59
你好,他是不是記在本年利潤(rùn)里面的?你是記在未分配利潤(rùn)里面的?

84785016 

07/09 18:14
是的,我記在未分配利潤(rùn)里面的,他記在本年利潤(rùn)里面的

宋生老師 

07/09 18:15
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,本年利潤(rùn)也是要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的。
