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您好!老師麻煩問你一下一般納稅人銷項-進(jìn)項交增值稅怎么做憑證

84785028| 提問時間:07/08 15:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/08 16:00
84785028
07/08 17:05
老師那怎么從進(jìn)項稅額里面轉(zhuǎn)出啊
家權(quán)老師
07/08 17:06
不需要轉(zhuǎn)出哈,正確計算交增值稅就行,把你的時間花在其他地方,不要在這個地方浪費了哈
84785028
07/08 17:11
但是老師掛賬很多金額很難看
家權(quán)老師
07/08 17:13
不用犯強迫癥哈,正確申報了就完事,你做其他無關(guān)痛癢的分錄,稅局不會給你發(fā)獎金哈
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