問題已解決
您好!老師麻煩問你一下一般納稅人銷項-進(jìn)項交增值稅怎么做憑證



月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
?
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
07/08 16:00

84785028 

07/08 17:05
老師那怎么從進(jìn)項稅額里面轉(zhuǎn)出啊

家權(quán)老師 

07/08 17:06
不需要轉(zhuǎn)出哈,正確計算交增值稅就行,把你的時間花在其他地方,不要在這個地方浪費了哈

84785028 

07/08 17:11
但是老師掛賬很多金額很難看

家權(quán)老師 

07/08 17:13
不用犯強迫癥哈,正確申報了就完事,你做其他無關(guān)痛癢的分錄,稅局不會給你發(fā)獎金哈
