問題已解決
老師盤虧了固定資產(chǎn),,如何做分錄,用待處理財產(chǎn)損一科目



借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
07/08 15:53

文文老師 

07/08 15:54
借:待處理財產(chǎn)損益 貸:固定資產(chǎn)清理

84784965 

07/08 16:59
待處理財產(chǎn)損益不是過度科目嗎?不是還要做一筆

文文老師 

07/08 16:59
待處理財產(chǎn)損益 是過度科目
根據(jù)處理決定再做分錄

84784965 

07/09 15:29
那以前年度損益調(diào)整呢,好像固定資產(chǎn)也要用到這個科目

文文老師 

07/09 15:33
以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
