問題已解決
上年付的團體保險費 借 其他應(yīng)付款 3000 貸 銀行存款3000 收到發(fā)票 借 管理費用3000 貸 其他應(yīng)付款3000 現(xiàn)在收到退回金額400和紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄



您好,收到紅沖的發(fā)票:
借:銀行存款 400
貸:管理費用 (400-稅)
應(yīng)交稅費——增值稅(進項) 稅額,
也可以:
借:銀行存款 400
管理費用 -(400-稅)
應(yīng)交稅費——增值稅(進項)-稅額
如果沒有稅,可以不寫這個科目 。
07/08 10:27
