問題已解決
老師請問6月份個(gè)稅0.89不足一元不用繳納,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理。



您好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以
07/07 16:47

84784958 

07/07 16:53
老師請問發(fā)放時(shí):
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
減免:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:營業(yè)外支出
但發(fā)放時(shí)銀行支付是按未扣個(gè)稅的金額支付,所有有個(gè)個(gè)稅免征的差額。這個(gè)應(yīng)該是怎么做。

劉艷紅老師 

07/07 16:56
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,

84784958 

07/07 17:00
不好意思,沒太明白

劉艷紅老師 

07/07 17:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
打錯(cuò)了,公司代扣了個(gè)稅

劉艷紅老師 

07/07 17:02
不要從工資里面扣然后要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面

84784958 

07/07 17:06
發(fā)放時(shí):
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金
貸:銀行存款
減免:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:營業(yè)外支出
這樣嗎。

劉艷紅老師 

07/07 17:12
發(fā)放時(shí):
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金
貸:銀行存款
支付
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
減免
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

84784958 

07/07 17:14
老師不是說要進(jìn)營業(yè)外收入?

劉艷紅老師 

07/07 17:16
哦,看錯(cuò)了,看成是公司承擔(dān)個(gè)稅了,不好意思

劉艷紅老師 

07/07 17:16
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款
減免:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:營業(yè)外支出

劉艷紅老師 

07/07 17:16
就是這樣寫的,不好意思哦,看錯(cuò)了

84784958 

07/07 17:41
老師那是進(jìn)營業(yè)外支出?但我按照這個(gè)來還有有個(gè)減免的差額哎。

劉艷紅老師 

07/07 18:19
營業(yè)外收入,打錯(cuò)字了,前面是貸,后面是借,平了
