問題已解決
老師,我3月份收到了進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)單價不一樣,要紅沖原來的發(fā)票,我這邊怎么處理呢?



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/30 15:39

84785013 

06/30 15:43
那我申報這個是在這個月進項稅額轉(zhuǎn)出,還是說去更正3月份的呢?

家權(quán)老師 

06/30 15:44
就是在取得進項負(fù)數(shù)當(dāng)月不是3月

84785013 

06/30 15:46
那我在當(dāng)月取得進項負(fù)數(shù)的時候,我轉(zhuǎn)出的時候是否會有什么滯納金嗎?

家權(quán)老師 

06/30 15:47
不會的哈,正常做進項轉(zhuǎn)出申報就行
