問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出提交時(shí)更正申報(bào)時(shí)顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,是什么原因?



你看看你填寫(xiě)的轉(zhuǎn)出金額對(duì)嗎?選擇了不勾選抵扣就不用轉(zhuǎn)出
06/26 14:58

84785018 

06/26 15:01
我是更正上年屬期,上年抵扣的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在顯示異常,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表二填完,到提交申報(bào)就顯示不符,怎么處理?

樸老師 

06/26 15:05
核對(duì)數(shù)據(jù):仔細(xì)核對(duì)異常憑證轉(zhuǎn)出金額、附表二填寫(xiě)數(shù)據(jù),確保與實(shí)際業(yè)務(wù)、賬務(wù)一致。
強(qiáng)制提交 + 補(bǔ)充說(shuō)明:點(diǎn) “強(qiáng)制提交”,再通過(guò)電子稅務(wù)局【增值稅申報(bào)比對(duì)異常處理】模塊,填信息、傳資料(如業(yè)務(wù)憑證等 )說(shuō)明情況。
聯(lián)系稅務(wù):提交后主動(dòng)聯(lián)系主管稅局,說(shuō)明問(wèn)題,配合提供異常憑證、進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票等資料協(xié)助核查。
更正申報(bào):若需調(diào)整,用【申報(bào)錯(cuò)誤更正】功能重新填附表二及報(bào)表,完成更正。

84785018 

06/26 15:43
請(qǐng)問(wèn)從上年到現(xiàn)在每月的數(shù)據(jù)都要更正嗎,還是更正到把轉(zhuǎn)出稅額交上就可以了?

樸老師 

06/26 15:45
更正到一致一般就可以
具體看稅局因?yàn)橛械牡胤浆F(xiàn)在要求對(duì)應(yīng)的所屬期更正
