問(wèn)題已解決
老師,建筑服務(wù)費(fèi),票開(kāi)了10萬(wàn),款收到1萬(wàn),確認(rèn)對(duì)方不付款了,這個(gè)屬于銷(xiāo)售折讓么?



你好,這不屬于銷(xiāo)售折讓。 確認(rèn)對(duì)方不付款了,也就是原本應(yīng)收取 10 萬(wàn),實(shí)際只收到 1 萬(wàn),剩余 9 萬(wàn)收不回來(lái),這本質(zhì)是應(yīng)收賬款的壞賬損失 。
06/26 11:01

84784983 

06/26 11:19
后期轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-壞帳損失是不是,那這個(gè) 金額企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該在哪個(gè)表里填呢?

歲月靜好老師 

06/26 11:25
是的,壞賬收不回在營(yíng)業(yè)外支出體現(xiàn) ,是體現(xiàn)在利潤(rùn)里的,如果稅得不認(rèn)可,調(diào)增是在扣除那張表里。

84784983 

06/26 11:30
讀不明白啊,調(diào)增的話(huà),在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,填在哪張表?

歲月靜好老師 

06/26 11:39
您好,哪句不明白,調(diào)增在扣除表,就是A105000表

84784983 

06/26 11:40
這個(gè)要填在哪欄呢?

歲月靜好老師 

06/26 11:43
您好,在表的第34行里填寫(xiě)。

84784983 

06/26 11:44
34是A105090,管理員不讓填在這個(gè)表,還能填在哪個(gè)表?

歲月靜好老師 

06/26 11:44
那你就把它填在第30行吧。

84784983 

06/26 11:45
填45欄可以嘛

歲月靜好老師 

06/26 12:01
您好,不建議,實(shí)際上就應(yīng)該填在第34行,為什么專(zhuān)管員不讓填就納悶了。

84784983 

06/26 12:13
說(shuō)這種情況,不是資產(chǎn)損失,讓更正填其他地方,我不知道怎么去跟管理員說(shuō),還發(fā)了這個(gè)圖給我

歲月靜好老師 

06/26 13:10
怎么不是資產(chǎn)損失呢,這個(gè)圖上是稅法認(rèn)可的資產(chǎn)損失,如果滿(mǎn)足圖上的是可以稅前扣除的。那么現(xiàn)在是會(huì)計(jì)上做了資產(chǎn)損失,稅法不認(rèn)可,進(jìn)行調(diào)增。但他確確實(shí)實(shí)是就資產(chǎn)損失呀。

84784983 

06/26 21:59
本來(lái)我之前填的也是納稅調(diào)增:其實(shí)坦白點(diǎn)說(shuō),就是填在這個(gè)表里,上面讓管理員寫(xiě)很多表去說(shuō)明,管理員懶得搞,金額也小,他讓我們換個(gè)地方填,就這個(gè)意思

歲月靜好老師 

06/27 08:44
嗯,能理解,就是他不想麻煩,為了他省事,也不管事情的本質(zhì)是啥,這就是讓按規(guī)則記賬報(bào)稅的是他們,為了他們方便把真實(shí)的報(bào)成假的,也是他們,有很多專(zhuān)管員其實(shí)業(yè)務(wù)水平很低的。沒(méi)辦法。
