国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。

84784999| 提問時間:06/25 17:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
處理步驟如下: 1.?核查明細:確認生產(chǎn)用建筑物、設(shè)備是否已達可使用狀態(tài),非生產(chǎn)用建筑物貸方余額是否因賬務(wù)錯誤(如錯記、多記)。 2.?處理借方余額(生產(chǎn)用):若資產(chǎn)已完工,補做結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)分錄,將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 。 3.?處理貸方余額(非生產(chǎn)用):若為賬務(wù)錯誤,紅字沖銷錯誤,掛待處理科目找原因;如多付工程款,調(diào)整至其他應(yīng)收款等 。 4.?清理余額:調(diào)整后讓在建工程余額清零,形成書面說明給領(lǐng)導(dǎo),涉及跨年錯賬可結(jié)合以前年度損益調(diào)整,同步溝通審計、稅務(wù)降風(fēng)險 。
06/25 17:49
84784999
06/25 21:52
老師,領(lǐng)導(dǎo)說讓沖費用,憑證該怎么做?
樸老師
06/25 21:53
沖當(dāng)年的費用嗎?還是跨年的
84784999
06/26 07:30
沖減當(dāng)年的費用?
84784999
06/26 07:31
沖減當(dāng)年費用
樸老師
06/26 07:39
這個直接原分錄負數(shù)紅沖
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取