問題已解決
對方產(chǎn)品以我們公司名義賣,對方進貨沒發(fā)票,賣出去我們也不開發(fā)票,但是錢到了我們公司了,我們收手續(xù)費,收對方5個點,為什么會虧?



你好,因為還有增值稅,印花稅。附加稅
06/25 10:34

宋生老師 

06/25 10:34
你是說另外再收三個點管理費,是不是
等于說一共收8個點嘛?

84784954 

06/25 10:35
不,就是一共收賣價的5個點

宋生老師 

06/25 10:36
你好,你一共就是5個點,你想一想你所得稅就去了5個點。
還有可能有增值稅,另外還有印花稅,附加稅。

84784954 

06/25 10:37
我們公司現(xiàn)在處于虧損狀態(tài),增值稅如果超了30萬,交1%的增值稅,和附加稅,企業(yè)所得稅處于虧損狀態(tài),一般不繳納,年度申報調增就行了,就沒有繳納的其他稅了吧?

宋生老師 

06/25 10:38
你好,是的。就是這些稅了。

84784954 

06/25 10:39
這樣還是不合算嗎?

84784954 

06/25 10:39
收對方5個點,還虧損嗎?那幾個點核算?

宋生老師 

06/25 10:40
你好,你如果是包括了這部分還是虧損的話,那你收人家5個點是可以的。

84784954 

06/25 10:43
那企業(yè)所得稅年度是不是得調增
每月的19000*12=228000
企業(yè)所得稅調增228000這么多嗎?

宋生老師 

06/25 10:44
你好,是的,就是這樣子的。12個月的加起來。

84784954 

06/25 10:47
太多了吧,按這個分錄走
借銀行存款貸,其他應付款。
然后支付的時候借其他應付款貸,銀行存款。其他業(yè)務收入-手續(xù)費
年度這樣就不用調增了哇?

宋生老師 

06/25 10:48
你好,是的這種方式不用調

84784954 

06/25 10:49
按之前那樣算,企業(yè)所得稅年度調增了那么多,不是把我們公司實際虧損的給補進去了嗎

宋生老師 

06/25 10:49
你好,是的,你做的收入越多,那么虧損就會越少。

84784954 

06/25 10:53
按之前那樣算,相當于我們收了他2萬,后續(xù)還給他19000元,我們收入就1000元,企業(yè)所得稅每月調增19000元,老師這樣算核算不合算呢?

宋生老師 

06/25 10:54
你好,這樣的算法你們肯定是更劃得來的

84784954 

06/25 10:54
但是這部分收入實際不是我們公司的

宋生老師 

06/25 10:55
你好
他們以你們的名義賣東西,稅務局基本上都會認定為是你們的收入。

84784954 

06/25 10:56
要是我們后續(xù)企業(yè)所得稅不虧損了,需要繳納了,那5個點不合算了哇 ?那幾個點才核算呢?老師告我一下

宋生老師 

06/25 10:58
你好,如果不涉及增值稅就至少5個點+印花稅
如果涉及增值稅的話至少要6個多點。
