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問題已解決

郭老師,5月計提了勞務費工資,勞務公司是境外,5月固定匯率是7.2008,我做的分錄是 主營業(yè)務成本 勞務費 $95233×7.2008 應付賬款 xx境外公司 $95233×7.2008 6月固定匯率是7.1869 我6.10號把勞務費付出去了 怎么做分錄

84785014| 提問時間:06/24 08:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款95233×7.2008 財務費用95233*(7.1869-7.2008) 貸銀行存款95233×7.1869
06/24 08:29
84785014
06/24 08:59
應付境外債權人借款利息22048.89元,所得稅和增值稅應該代扣代扣多少
郭老師
06/24 09:02
22048.89÷1.06×6%,這個是增值稅 2204.89÷1.06×10%,這是企業(yè)所得稅
84785014
06/24 15:37
附加稅要代扣代繳嗎,
郭老師
06/24 15:38
不需要的 不需要的
84785014
06/24 20:45
船舶建造完成后,船上購買使用的一批電腦 6臺11000元及打印機5臺5800元,單價每臺不超過2000元,是直接計入費用,還是計入船舶原值?
郭老師
06/24 20:46
單獨使用的可以做費用
84785014
06/24 21:24
4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結算單來了,結算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方沒把6.97算在結算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應該怎么做,前面的4月份憑證怎么調整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
郭老師
06/25 06:41
借財務費用手續(xù)費6.97×7.1775 借主營業(yè)務成本,-6.97×7.1775 這是沖的成本,應該你們承擔的手續(xù)費。
郭老師
06/25 06:42
借預付賬款357.23×7.1775 借主營業(yè)務成本,-357.23×7.1775
84785014
06/25 06:42
會有匯兌損益產生嗎
郭老師
06/25 06:43
預付賬款期末余額不用調匯,先不用管它。到時候退回來的時候,你再做。
84785014
06/25 07:38
老師,我之前的港使費預付,走了應付賬款過渡,那我這個月直接增加手續(xù)費減少港使費是不是不對,我之前的預付里面,走了應付賬款還是包括了這筆中間行手續(xù)費
郭老師
06/25 07:45
你把你之前的完整的寫一下,因為我看到你的借主營業(yè)務成本,貸銀行存款 而且你的手續(xù)費里面做到的主要業(yè)務成本不是應付賬款
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