問題已解決
老師,我們有個異地項目要預(yù)繳2%,銷售額是372729.20元,目前繳納了820.69元附加稅,增值稅6839.07元,現(xiàn)在對這個6839.07元的增值稅是怎樣計算出來的不太懂,麻煩老師幫計算一下,謝謝



晚上好親!是不是有對外支付的分包款啊
06/23 20:13

84784974 

06/23 20:18
有一筆勞務(wù)費142085.45元

明琪老師 

06/23 20:25
都有發(fā)票嗎親,應(yīng)該是扣除了對外支付部分

84784974 

06/23 20:29
這張是發(fā)票

明琪老師 

06/23 20:36
不對,銷售額是含稅銷售,換算成不含稅價372729.2/1.09*0.02=6839.07

84784974 

06/23 21:45
這樣我開372729.2元發(fā)票,票面稅額還是9%,那最終是交了多少稅??!是7%+預(yù)繳2%嗎?

明琪老師 

06/23 21:49
機構(gòu)所在地申報增值稅的時候可以抵扣進項稅的
