問題已解決
1.發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費中有一部分沒有發(fā)票,如果匯算清繳的話,是不是要先把沒有發(fā)票的部分調(diào)增,然后再看剩余部分是否超出扣除比例 2.購買的辦公用品中有一部分沒有發(fā)票,走的管理費用—辦公費 3.銷售發(fā)生的運輸費和電話卡充值一些沒有發(fā)票,走的銷售費用 4.試用期員工干了兩三天覺得不適合結(jié)算工資,就幾百塊錢,走的銷售費用工資,也沒有稅務(wù)局申報,以上問題在匯算清繳的時候在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中如何填寫



第一個是的。
第二個沒有發(fā)票的全部調(diào)動。
第三個沒有發(fā)票的全部調(diào)增。
第四個沒有申報個稅的不允許稅前扣除。
第二個,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
第3個,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
第4個,你做賬上做的是工資,在職工薪酬明細(xì)表稅收金額里面不要填寫。
06/23 15:59

84785003 

06/23 16:06
30欄是不征稅收入用于支出所形成的費用,是這一欄?

郭老師 

06/23 16:07
你這個表格是不是不是最新的30行是其他。

郭老師 

06/23 16:07
你去找你稅務(wù)局那個。

84785003 

06/23 16:14
哦意思那些沒地方填寫的都寫到其他里面是吧,賬面金額,稅收的就是0然后調(diào)增里面把要調(diào)整的進度寫上對吧

郭老師 

06/23 16:15
你好
是的
需要調(diào)增多少帳在金額填寫多少?
