問題已解決
老師您好,在建工程待攤支出中的某一項已計提減值準備,現(xiàn)在可能存在部分款項收回,這種情況應該如何賬務處理



同學,你好
之前的計提,紅沖
06/23 12:50

84785034 

06/23 12:56
老師,比如計提1000元減值,如果全額收回,借:在建工程減值準備 10000貸:資產(chǎn)減值損失10000,借:銀行存款10000 貸:在建工程減值準備10000?

小菲老師 

06/23 12:57
同學,你好
不是
借:銀行存款
貸:應收賬款

84785034 

06/23 12:58
當時發(fā)生工程待攤支出時,借:在建工程-待攤支出10000 貸:銀行存款,沒有發(fā)生往來科目

小菲老師 

06/23 12:59
同學,你好
那你收回什么??這不是你的支出嗎??

84785034 

06/23 13:01
比如這筆計入待攤支出的業(yè)務是占地補償款10000元

小菲老師 

06/23 13:02
同學,你好
補償款直接做分錄
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入

84785034 

06/23 13:20
在建工程減值準備不能轉回,所以就不用管了是嗎?那如果以后已計提的在建工程減值比如50000元,其中10000已收回,其余40000元進行核銷時,應該如何處理呢

小菲老師 

06/23 13:22
同學,你好
在建工程減值一般不轉回的。
在建工程怎么會收到錢呢??你說的補償是直接計入營業(yè)外收入,
