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問題已解決

老師,你好,公司注銷,幫我看下報(bào)表上那些需要處理,怎么處理,賬怎么做呢?謝謝

84784976| 提問時(shí)間:06/23 12:30
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
下午好親!我看報(bào)表期末余額都清零了呀,不用處理了親
06/23 12:31
明琪老師
06/23 12:36
這樣的呀,我看下哈
明琪老師
06/23 12:36
貨幣資金不用處理
明琪老師
06/23 12:38
存貨實(shí)際真實(shí)存在嗎,存在的話做銷售處理了
明琪老師
06/23 12:40
固定資產(chǎn)凈額是零了,直接清理就行,借累計(jì)折舊2067661.83,貸固定資產(chǎn)2067661.83
明琪老師
06/23 12:42
其他應(yīng)付款,有錢就還款處理。沒錢付還款就計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入
明琪老師
06/23 12:45
對(duì),存貨做銷售處理,增值稅附加稅要交
明琪老師
06/23 12:46
金額不是很大,好處理
明琪老師
06/23 12:46
那就計(jì)營(yíng)業(yè)外收入
明琪老師
06/23 12:59
借:銀行或應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
明琪老師
06/23 12:59
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:存貨
明琪老師
06/23 13:00
其他應(yīng)付款做營(yíng)業(yè)外收入是不是就和未分配利潤(rùn)抵消了:是的親
明琪老師
06/23 13:01
不麻煩,咱一起探討
84784976
06/23 12:35
這個(gè)是24年的期末數(shù)
84784976
06/23 12:35
不用處理嗎
84784976
06/23 12:39
存貨怎么做分錄呢,需要交增值稅附加稅吧
84784976
06/23 12:39
固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付需要處理吧
84784976
06/23 12:42
我給你看下余額表
84784976
06/23 12:43
這是余額表
84784976
06/23 12:43
其他應(yīng)付款欠的是法人的錢
84784976
06/23 12:57
存貨銷售處理的分錄怎么做呢
84784976
06/23 12:58
其他應(yīng)付款做營(yíng)業(yè)外收入是不是就和未分配利潤(rùn)抵消了
84784976
06/23 12:59
未分配利潤(rùn)是借方虧損
84784976
06/23 12:59
不太懂,麻煩老師了
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