国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,我收到合伙人交來的管理費,然后付給執(zhí)行事務(wù)合伙人,是合伙人把錢交到企業(yè),企業(yè)付出去,是記其他應(yīng)收、應(yīng)付,還是記應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款 收合伙人管理費時,借:銀行存款 20 貸:實收 資本 10 其他應(yīng)收款-管理費 10 借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款10 付時:借:其他應(yīng)付款 10 貸:銀行存款 這種業(yè)務(wù)應(yīng)該就用其他應(yīng)收應(yīng)付,不能用應(yīng)收賬款科目吧。

84784993| 提問時間:06/20 10:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,?這種業(yè)務(wù)應(yīng)該就用其他應(yīng)收應(yīng)付,不能用應(yīng)收賬款科目
06/20 10:32
84784993
06/20 10:51
老師,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和企業(yè)主營業(yè)務(wù)有關(guān)的才用是吧,應(yīng)收賬款后期是要確認收入 應(yīng)付賬款確認成本的。是這樣嗎?
家權(quán)老師
06/20 10:52
是的,就是那樣子的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取