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問題已解決

老師 您好 想請(qǐng)問下 我們公司是做出口退稅的 去年12月出口了一筆 但是今年6月才開票 去年12月做賬的時(shí)候 按無票收入入的賬 增值稅和年報(bào)還有匯算清繳 這筆收入都調(diào)進(jìn)去了 請(qǐng)問老師現(xiàn)在做六月賬的時(shí)候 這筆收入我還要入賬嗎

84785021| 提問時(shí)間:06/19 15:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 要入的,就是把12月份的無票收入紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做。相當(dāng)于一正一負(fù)
06/19 15:53
84785021
06/19 15:54
請(qǐng)問老師 那這個(gè)月申報(bào)增值稅 我未開票收入那里我要填負(fù)的開票金額嗎
小菲老師
06/19 15:56
同學(xué),你好 嗯,是需要的
84785021
06/19 15:57
老師 那就是今年這筆收入對(duì)我來說 增值稅申報(bào)表上的累計(jì)數(shù)是0 企業(yè)所得稅收入也是0對(duì)嗎
小菲老師
06/19 15:57
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785021
06/19 15:58
好的 謝謝老師啦
小菲老師
06/19 15:58
不客氣,祝工作順利
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