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你好老師,請問我去年的時候暫估了一批材料,價格5萬元,今年5月份發(fā)票來了之后,發(fā)票上的價格是8萬元,請問我的賬怎么調呢



沖銷原5萬元,再按發(fā)票8萬入賬
06/17 11:17

84785006 

06/17 11:17
分錄怎么寫呢

文文老師 

06/17 11:18
原分錄做相反分錄,再做有票分錄

84785006 

06/17 11:18
那我是不是不應該入成本了

84785006 

06/17 11:19
而且我去年暫估的已經入成本了,我就想知道正確的做賬怎么做

84785006 

06/17 11:23
先沖銷:借庫存-5萬,貸暫估-5萬,借以前年度損益調整-5萬,貸庫存-5萬?

文文老師 

06/17 11:23
3萬可入到25年的損益

84785006 

06/17 11:29
差額入25年的損益,5萬還是入以前年度損益,只是調整而已是嗎

文文老師 

06/17 11:32
是的,你的理解是對的。

84785006 

06/17 14:13
老師,您看這樣做賬對嗎:先沖銷之前暫估。借庫存-5萬,貸暫估-5萬。按照發(fā)票做做入庫:借庫存8萬,貸應付8萬。結轉成本:先沖銷之前成本:借以前年度損益-5萬,貸庫存-5萬。按照正確的結轉成本:借主營業(yè)務成本3萬,以前年度損益5萬,貸庫存8萬

文文老師 

06/17 14:17
可以的,可以這樣賬務處理
