問題已解決
老師您好 暫估入賬的原材已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)加工銷售了,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),這個暫估入賬的材料還需要沖掉嗎?如何做賬



暫估入庫
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨
借;原材料
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 原材料/ 成本費用(暫估差額)
?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
06/14 17:15

84784970 

06/14 17:25
我原材料已經(jīng)加工成庫存商品,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了

家權(quán)老師 

06/14 17:27
那么以后的差額直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本

84784970 

06/14 17:28
謝謝老師

家權(quán)老師 

06/14 17:29
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
