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問題已解決

一般納稅人月報增值稅,現(xiàn)在發(fā)票也沒有時間限制了,現(xiàn)在25年度,有沒有可能存在25年度前未用掉的進項票,比如22-24年度…打比方25年4月開出去票10萬,我結(jié)合稅負率,勾選進項發(fā)票時,我可以選擇以前年度比如22年度留下的票嗎???如果這樣的話,25年4月進項票一張不用,怎么做到報稅和賬相符呢?

84784969| 提問時間:06/11 21:16
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/11 21:21
董孝彬老師
06/11 21:25
您好,2017年1月1日后開具的進項票無抵扣期限,2022-2024年未用票可在2025年勾選抵扣。2025年4月銷項可搭配以前年度進項票控稅負,勾選時間靈活。若當(dāng)月未勾選任何進項票(含以前年度),需按銷項全額納稅,但賬務(wù)與申報需一致;若取得未及時勾選,可結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)抵扣。企業(yè)可自主規(guī)劃抵扣策略,只要稅會處理同步即可。
84784969
06/11 21:31
老師,如果真的存在22-24年度未認證的進賬票,這會不會就是滯留票?會不會有什么風(fēng)險?
董孝彬老師
06/11 21:35
您好,有一定風(fēng)險存在的,稅務(wù)看這么多票沒抵扣,是不是有什么情況
84784969
06/11 21:43
可對于新成立的公司,不是有3年的稅務(wù)緩沖期嗎???這個緩沖期怎么理解?就是在稅務(wù)上,可以多個月度的存在留底稅?或者零申報?或者向s局申請退稅?
董孝彬老師
06/11 21:54
?您好,無3年緩沖期,只有正常稅收規(guī)則下的留抵、虧損結(jié)轉(zhuǎn)等合法安排 無3年稅務(wù)緩沖期,需正常申報納稅。進項>銷項可留抵,無限期結(jié)轉(zhuǎn)抵扣或符合條件申請退稅(不是自動3年緩沖)。當(dāng)年虧損可結(jié)轉(zhuǎn)彌補5年(高新/科技企業(yè)10年),不是無限期緩沖。無收入可零申報,但長期零申報需合理解釋,禁止虛假申報。符合條件(如增量留抵)可申請,不是自動享受。
84784969
06/11 22:14
老師,新成立投資建廠企業(yè),銀行借款幾百個,投資蠻大…增值稅一直是零申報,第3個月是繼續(xù)0申報?還是負數(shù)申報,申請退稅??因為不是有連續(xù)3個月零申報,全年不超過6個月零申報嗎? 如果是據(jù)實申報,那可能未來幾個月甚至很長時間內(nèi),都是負數(shù)申報?但又擔(dān)心有稅務(wù)風(fēng)險?
董孝彬老師
06/11 22:16
您好,0申報,沒有這個硬規(guī)定3和6個月,我們經(jīng)營就是這樣,有啥風(fēng)險,有風(fēng)險的是偷稅的,
84784969
06/11 22:22
好的,感謝老師,謝謝老師
董孝彬老師
06/11 22:25
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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