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問題已解決

老師,沖銷23年已經(jīng)抵扣的專票部分稅額,怎么做賬操作呀,這部分進項稅額是不得做轉(zhuǎn)出

84785030| 提問時間:06/06 08:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是因為什么原因要沖減?
06/06 08:37
84785030
06/06 08:40
返點,然后對方要求沖減的
宋生老師
06/06 08:41
你好,這個他開了紅字發(fā)票嗎? 其實這個憑證的話要看你當(dāng)時拿到發(fā)票是怎么做的。
84785030
06/06 08:41
購買的是固定資產(chǎn),已經(jīng)開完紅字發(fā)票了
宋生老師
06/06 08:42
你好,如果是這樣子的話會比較麻煩,因為你已經(jīng)折舊了,這些折舊的也需要調(diào)整,然后匯算清繳也需要更正。
84785030
06/06 08:43
哎媽呀,是啊,但是老板就讓按照銷售方要求做,老師能詳細說一下我都需要怎么做嗎,還有分錄
宋生老師
06/06 08:44
你好,,對于你們是借,應(yīng)付賬款貸,固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
宋生老師
06/06 08:44
然后你看你折舊是怎么做的分錄 折舊對應(yīng)的部分也需要減少。
84785030
06/06 08:45
那報稅的時候是不是,也得填進項稅額轉(zhuǎn)出部分啊,然后我還得調(diào)沖減部分折舊的金額,這部分怎么做賬啊
宋生老師
06/06 08:47
你好,是的,是需要填的。 這個憑證就要看你當(dāng)時折舊是怎么做的。就做相反的憑證或者金額寫負數(shù)。
84785030
06/06 08:47
那相反的分錄,折舊沖未分配利潤嗎
宋生老師
06/06 08:48
你好,,是的,最終就是影響到未分配利潤。
84785030
06/06 08:48
好麻煩啊
宋生老師
06/06 08:49
你好,是的,還要去更正匯算清繳補稅和滯納金。這個也是很麻煩的事。
84785030
06/06 08:50
那今年的匯算已經(jīng)完事了,就得在明年的匯算調(diào)唄
宋生老師
06/06 08:51
你好,你是要去更正以前年度的。
84785030
06/06 08:51
那不能每年都進行更正吧,不能在一年統(tǒng)一更正嗎
宋生老師
06/06 08:52
你好,這個是你可以現(xiàn)在去更正二三年的跟24年的。
84785030
06/06 08:55
就是不能在今年統(tǒng)一調(diào)整,要按年進行調(diào)整,是這個意思不
宋生老師
06/06 08:57
你好,是的,是要按年進行調(diào)整。
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