問(wèn)題已解決
老師 我們是建筑公司 公司經(jīng)營(yíng)范圍有賣樹(shù) 4月份我們買了2棵樹(shù) 前幾天我們把這兩棵樹(shù)賣掉了 老師我想問(wèn)下 像我們這個(gè)買來(lái)的兩棵樹(shù)我怎么入賬啊 分錄怎么寫(xiě)啊?



你好,這個(gè)你可以入庫(kù)存商品
05/27 11:10

84784987 

05/27 14:32
老師好的 入到庫(kù)存商品70000了 但是又有問(wèn)題了 老師 我們買回來(lái)的對(duì)方給我們開(kāi)的是普票 但是我開(kāi)出去的是9%專票(價(jià)稅合計(jì)是80500) 分錄是借 應(yīng)收 貸 銷項(xiàng)稅 貸庫(kù)存商品 但是這樣 明細(xì)賬就有余額了呢 不平了 是不是我做錯(cuò)賬了呢

宋生老師 

05/27 14:33
你好,你賣出去是借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存

84784987 

05/27 14:50
哦哦哦 明白了 這樣哈 我知道了 就是還要結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧 這個(gè)入賬時(shí)候的庫(kù)存商品的70000 要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去對(duì)吧?

宋生老師 

05/27 14:52
你好,是的,要結(jié)轉(zhuǎn)的了。

84784987 

05/27 14:56
恩明白了 老師您看看我做的對(duì)不對(duì)

宋生老師 

05/27 14:56
你好,對(duì)的,就是這樣做

84784987 

05/27 15:01
好的 謝謝老師

宋生老師 

05/27 15:02
你好,不用客氣的了。
