問題已解決
我司24年暫估了材料也領用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是25年拿回來的是另一種材料,我不用紅沖領用的材料嗎?



您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了
05/24 13:20

劉艷紅老師 

05/24 13:21
你按我前面的方法做就可以了,那樣就調(diào)平了

84785011 

05/24 13:22
不是的,之前那個不能在提問了,老師可是我紅沖了暫估的材料他因為24年領用了所以我現(xiàn)在沖的話他數(shù)量顯示是負數(shù)的

劉艷紅老師 

05/24 13:25
你們前面的數(shù)量和現(xiàn)在的不一樣嗎?

劉艷紅老師 

05/24 13:25
你前面紅沖了,現(xiàn)在又有正數(shù)了,最多是0

84785011 

05/24 13:26
數(shù)量的話,現(xiàn)在購進的比暫估的還多,但是他們不是一種材料,所以我沖了之前的暫估他就顯示為負數(shù)

劉艷紅老師 

05/24 13:27
這樣吧,你前面的不用管了,直接把前面的成本沖掉,然后再重新入賬

劉艷紅老師 

05/24 13:27
借:應付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配
再做正確的原材料和成本

84785011 

05/24 13:29
那我前面暫估的材料不用管嗎?

劉艷紅老師 

05/24 13:30
是的,是的,不用管了,要不然就會出現(xiàn)負數(shù)

84785011 

05/24 13:32
我只用沖掉領用的分錄嗎?

劉艷紅老師 

05/24 13:33
你把去年暫估的成本,全都沖掉就可以了

劉艷紅老師 

05/24 13:33
你去年結(jié)轉(zhuǎn)了多少就沖多少

84785011 

05/24 13:34
是紅沖暫估的材料還是已經(jīng)領用了的生產(chǎn)成本?

劉艷紅老師 

05/24 13:37
直接沖成本就可以了

84785011 

05/24 13:39
好的,謝謝老師,我這邊還想看看其他老師的處理方法

劉艷紅老師 

05/24 13:41
好的,好的,你再發(fā),我不再點了
