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問題已解決

老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?

84785026| 提問時間:05/11 09:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不用計提,直接用負數(shù)表示
05/11 09:13
84785026
05/11 09:15
就是付款的時候直接用負數(shù)表示,只是抵了一部分。還需要付一部分稅款。
劉艷紅老師
05/11 09:20
留抵稅額抵扣會計分錄: 借:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 編制資產(chǎn)負債表時,將“應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額”科目期末余額填入“其他流動資產(chǎn)”項目。 申報增值稅時,作如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額。
劉艷紅老師
05/11 09:21
需要付一部分的直接用銀行存款交了
84785026
05/11 09:33
還是有點看不明白,我們報表是季度。所有說報表不用改吧?我上個月欠款38萬,這個月抵欠款16萬,還需要繳22萬。我用負數(shù)表示補計提。借轉(zhuǎn)出未交增值稅—16萬,未交增值稅—16萬。付款的時候再做筆借未交增值22萬,貸銀行存款22萬。這樣子不可以嗎?
劉艷紅老師
05/11 09:35
借轉(zhuǎn)出未交增值稅—16萬,未交增值稅—16萬。付款的時候再做筆借未交增值22萬,貸銀行存款22萬這樣可以的
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