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問題已解決

你好,對方是被**方,公司是**方,對方收到了一筆銀行承兌匯票的工程款,然后對方把所有銀承轉給我們公司,我們公司再轉了90萬現(xiàn)金給對方,因為對方需要把前面我們老板個人的墊資款,退還給我們老板個人,還需要扣除對方給我們出的證書費,這筆賬怎么記呢?之前收到工程款是沒有記賬的。

84784957| 提問時間:05/09 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們給被**公司開發(fā)票嗎?假設不開發(fā)票的情況下,借應收票據(jù),貸其他應付款,被**企業(yè) 借其他應付款,被**企業(yè)貸庫存現(xiàn)金 最好是走一個代收代付的說明。
05/09 14:01
郭老師
05/09 14:01
退還給你老板個人的外賬就不要做了。
84784957
05/09 14:07
會給被**公司開發(fā)票的
84784957
05/09 14:08
我是做內(nèi)賬,內(nèi)賬應該怎么做呢?
郭老師
05/09 14:15
收到的匯票,借應收票據(jù)貸,主營業(yè)務收入 給被**企業(yè)。 借預付賬款貸,庫存現(xiàn)金, 他支付給你老板。你老板之前墊付的款,你掛了哪個科目借哪個科目。貸預付賬款被**企業(yè)。
84784957
05/09 14:19
那前面老板墊付的款沒有記這個軟件
郭老師
05/09 14:21
補上 墊付的啥業(yè)務
84784957
05/09 14:25
墊付的貨款
郭老師
05/09 14:29
借工程施工等 貸其他應付款、 借其他應付款、貸預付賬款被**企業(yè)
84784957
05/09 15:56
好的,謝謝
郭老師
05/09 15:58
不用客氣,工作愉快
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