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問題已解決

老師好,求:一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申報(bào)增值稅繳納增值稅及抵扣預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄?

84784992| 提問時(shí)間:05/02 17:31
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
05/02 17:35
84784992
05/02 18:01
老師,意思月底時(shí),直接把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、留抵的差額做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 平時(shí)的 應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額都分別放在借、貸方在那里不動(dòng),不用結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?
董孝彬老師
05/02 18:06
您好,是的,本來就不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的嘛 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
84784992
05/02 18:11
老師太專業(yè)啦,非常感謝您!老師,如果最后進(jìn)大于銷,月底就不用做結(jié)轉(zhuǎn),不用管了,是嗎?
董孝彬老師
05/02 18:39
您好,不是的,要結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅的借方哦
84784992
05/02 19:05
非常感謝這么耐心的老師,今天終于弄懂啦!很幸運(yùn)遇到您,祝老師身體健康,永遠(yuǎn)開心?。?!
董孝彬老師
05/02 19:10
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!
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