問題已解決
如果發(fā)現(xiàn)以前的賬務(wù)會計做的有錯誤 跨年了 還能反結(jié)賬調(diào)整嗎 還是資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)直接沖紅 做正確的分錄 然后損益類的 用以前年度損益調(diào)整科目 做分錄



你好,可以反結(jié)賬。只是稍微麻煩點
04/18 14:53

84784985 

04/18 14:54
反結(jié)賬了 會不會影響申報呢

宋生老師 

04/18 14:55
你好,是的,這個是會影響申報的數(shù)據(jù)。

84784985 

04/18 14:55
那應(yīng)該如何處理呢

宋生老師 

04/18 14:58
你好,這個正規(guī)的做法,如果是憑證做錯了,就要去更正之前的記錄申報。

宋生老師 

04/18 14:58
就要去更正之前的記錄和申報了。

84784985 

04/18 14:59
申報 最長能更改多久前的

宋生老師 

04/18 15:00
你好,這個本身沒有規(guī)定。

84784985 

04/18 15:01
好幾年前的也嗯呢更正嗎 那這個是不是很麻煩啊 更正一個月 后面的幾個月 不都要更正嗎

宋生老師 

04/18 15:03
你好,是的,是都要更正,確實是比較麻煩,你也可以問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看他們的要求。

84784985 

04/18 15:05
如果你反結(jié)賬 能當(dāng)月調(diào)整嗎

宋生老師 

04/18 15:06
你好,可以的。操作是可以的。

84784985 

04/18 15:07
那這個賬務(wù)分錄該如何處理呢 而且身申報上怎么修改呢

宋生老師 

04/18 15:08
你好,這個具體的調(diào)整就要看你是什么錯了

84784985 

04/18 15:09
比如說資產(chǎn)負(fù)債表類的科目和損益類涉及的科目調(diào)整分錄

宋生老師 

04/18 15:09
你好,你想要賬務(wù)處理,就得知道具體的業(yè)務(wù)。

84784985 

04/18 15:14
比如調(diào)了存貨 應(yīng)付職工薪酬 和 應(yīng)交稅費 以前年度的 當(dāng)下我要怎么做賬務(wù)處理和 申報

宋生老師 

04/18 15:23
你好,不涉及損益類的,直接紅字憑證沖減,然后再按照正確的重新做。

84784985 

04/18 15:29
那報表怎么弄 以前申請的

宋生老師 

04/18 15:34
你好,你直接做到這個月就可以了,不用去調(diào)。
