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老師 請問去年12月的印花稅沒有計提,現(xiàn)在要補計提并繳納 分錄怎么做

84785011| 提問時間:04/12 11:03
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借 稅金及附加 貸 應交稅費 印花稅 借 應交稅費 印花稅 貸 銀行存款
04/12 11:03
sara張老師
04/12 11:04
印花稅雖說沒有強制要求要計入到應交稅費中,但是通常為了方便統(tǒng)計 先計入應交稅費進行中轉(zhuǎn)
84785011
04/12 11:06
是去年的稅,不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
84785011
04/12 11:07
可以計入今年的?
sara張老師
04/12 11:09
您是小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則?印花稅金額多少呢?
84785011
04/12 11:10
小企業(yè)會計準則 273.03
sara張老師
04/12 11:11
那就計入到當期損益就可以了。
sara張老師
04/12 11:11
金額比較小,又是小企業(yè)會計準則,根據(jù)重要性原則對利潤產(chǎn)生不了重大影響,計入當期損益是可以的。
84785011
04/12 11:11
好的 謝謝
sara張老師
04/12 11:11
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