問題已解決
老師:差額征稅怎么打操作? 我公司是一般納稅人,裝飾工程,主做全國各地加盟商的門店裝修,涉及到異地預繳外經(jīng)證 比如門店裝修20萬,但實際分包給個人15萬,但是我公司按照20萬異地預繳了稅款,這個差額征稅怎么操作呢?畢竟差額是5萬不超30萬是免增值稅的呀



增值稅預繳申報
表
本期收入20萬,扣除項目15萬,其他的自動計算的。
04/07 08:26

郭老師 

04/07 08:26
一般納稅人沒有免增值稅的政策。不管多少,都需要預繳增值稅。

84784988 

04/07 08:32
分包出去后公司也必須按20萬異地預繳嗎?

郭老師 

04/07 08:33
你好
5
上面給你寫了
