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老師:差額征稅怎么打操作? 我公司是一般納稅人,裝飾工程,主做全國各地加盟商的門店裝修,涉及到異地預繳外經(jīng)證 比如門店裝修20萬,但實際分包給個人15萬,但是我公司按照20萬異地預繳了稅款,這個差額征稅怎么操作呢?畢竟差額是5萬不超30萬是免增值稅的呀

84784988| 提問時間:04/07 08:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅預繳申報 表 本期收入20萬,扣除項目15萬,其他的自動計算的。
04/07 08:26
郭老師
04/07 08:26
一般納稅人沒有免增值稅的政策。不管多少,都需要預繳增值稅。
84784988
04/07 08:32
分包出去后公司也必須按20萬異地預繳嗎?
郭老師
04/07 08:33
你好 5 上面給你寫了
描述你的問題,直接向老師提問
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